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实验室内审报告范文

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实验室内审报告范文

  内部审核是实验室质量管理体系的重要组成部分,是确保检测工作有效性的重要手段和必然要求。那么实验室内审报告要怎么写呢?下面是学习啦为大家带来的实验室内审报告范文,仅供参考。

  实验室内审报告范文1:

  XXXXXXXX 有限公司

  1.审核概述

  1.1 审核目的: 实验室质量体系运行的符合性、有效性 1.2 审核日期: 2010 年 12 月 15 日 1.3 审核范围: 公司内所有部门 1.4 审核依据: 《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01:2006、公司所有现行文件、 检测能力申请及质量计划。 依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01:2006、公司所有现行 文件、 检测能力申请及质量计划和 2010 年度内审工作计划的安排, 2010 年 12 于 月 15 日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。 本次内部审核工作做了较充分的准备。由质量负责人和一位内审员组成的内 审小组,依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01:2006、公司所有 现行文件、检测能力申请及质量计划,根据编写的内审检查表,于 12 月 15 日对 质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。首先,由审核组长主持召开了首次 会议,向受审核方介绍了本次审核的方法,传达了审核计划,申明审核目的、范 围和依据,强调了审核的原则,双方对不清楚的问题交换了意见,随后即进入现 场审核。现场审核过程中,对公司经理、技术负责人、质量负责人、客服组、检 测组进行了认真细致的检查与审核, 审核员通过现场查看, 询问及查验证实材料, 原始记录等,将发现的不符合记录到不符合报告中。 在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。 内审组经过认真的汇总与分析,共开列不符合报告项。审核组要求各受审核 部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因,采取切实有效的纠正措 施,并认真地实施纠正,审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通,通报了 本次审核的结果,随后召开了本年度内审的末次会议,审核组长宣布本次内审在 管理者代表的指导下,在被审核部门的支持和配合下,圆满完成了各项任务,达 到了预期的目的。但审核具有局限性,抽样有风险。这次按部门采取集中的方式

  进行审核,其缺点是深度不够。本次内审是实验室质量体系试运行后的第一次, 也是内审员第一次开展内审工作, 经验欠缺, 编制的检查表有片面和不足的地方, 在以后的内审中需不断改进,提高工作水平和能力。

  2.审核结论

  本次内审共发现不符合项 1 项.为:检验室未配置灭火器。 审核组在现场审核中,通过询问,查验有效的证实材料后,经过认真的分析 研究,认为,实验室的质量管理体系在审核范围内基本符合准则的要求,已初步 具有防止不符合工作

  发生和满足客户及法律法规要求的能力,初步建立了持续改 进的机制。通过开列的不符合项来看,且产生的问题有许多是共性的。所以,要 通过进一步认真学习评审准则和质量体系文件,加深认识和理解,管理部门落实 好各项质量职责,部门负责人加强监督,保证质量体系正常运行,检测工作持续 改进。

  3.对纠正/预防措施的要求

  在本次内审中,对发现不符合项,均经过被审核岗位的确认;同时,内审组也 与被审核岗位充分沟通协商,商定了整改要求,包括具体的整改办法、完成的时 间、责任人和跟踪验证等。对“检验室未配置灭火器” ,要求品管部赶快配置, 在 2010 年 12 月 20 日前完成。

  4.建议

  本次内审发现不符合项 1 项,需要加强在体系文件的执行、相关设备检定、 质量监督、质量控制等几个方面。在日常工作中尚有许多处需要完善,通过这次 整改,我们要举一反三,加强人员培训,强化软、硬件建设,加大检测工作日常 监督力度。实现公司检测工作的持续改进。 内审组长签名: 日期: 组员签名:

  日期:

  实验室内审报告范文2:

  混凝土实验室管理体系内部审核报告

  审核目的 审核范围 审核依据 审 核 组 审核日期 通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核,展示质量保证能力、促使管理体系 持续地保持有效性,管理体系文件是否得到有效的实施、管理体系是否适合于达到预 定的目标,同时为 CNAS 评审做好准备工作。 实验室领导层、办公室、质量监督科、检验科、供应科、受理科 管理手册、程序文件、ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力认可准则》 。 组长:XXX 组员:XXX,XXX,XXX 年月日~日 编制人 编制日期 年月日

  内部审核综述: 1.不符合项数量、分布情况 本次内审共发现不符合项 15 项,涉及 15 个管理要素、10 个技术要素和 6 个被审核部门。具 体分布情况见“不符合项分布表” 。

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