内部审计监督部门职责
内部审计需要熟悉国家财务政策,会计准则,审计以及税务方面的法律法规,具备较好的文字表达能力和交往技巧;具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;以下是小编精心收集整理的内部审计监督部门职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
内部审计监督部门职责1
2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;
3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;
5、负责审计底稿的归档和保管工作;
6、审计项目后续整改跟踪;
7、完成领导交代的其他工作等。
内部审计监督部门职责2
1、作为审计项目负责人,统筹计划、安排相关财务审计审核项目;
2、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动,并能够独立带队、完成审计项目;
3、负责审计现场工作,并对助理人员的工作底稿进行详细指导复核;
4、负责与委托单位有关人员进行沟通,负责审计报告的撰写或审核;
5、能完成财务培训课程的PPT编写工作,并为客户提供政策解读等培训工作;
6、有一定市场营销能力,负责与客户的沟通和维护客户关系。
内部审计监督部门职责3
1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;
2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;
3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;
4、 跟进香港公司报税情况;
5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;
6、 出具简单的审计报告;
7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;
7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。
内部审计监督部门职责4
1.负责公司所投项目的投后管理;
2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;
3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。
内部审计监督部门职责5
1.完善、执行财务相关制度。
2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。
4.负责产品成本核算、纳税申报。
5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
6.协调税务、银行等相关机构的关系。
7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。
8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。
9.负责准备退税单据,进行退税业务。
内部审计监督部门职责6
1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;
2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;
8、完成领导交代的其他事务。
内部审计监督部门职责7
1、成交单的款项管理与业绩核算;
2、成交资料审核、归档;
3、项目应收款管理;
4、组织内部培训和营销区域培训;
5、协助完成公司财务制度、流程、部门操作手册,健全财务管理工作;
6、完成上级安排的其他工作。
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