审计总监工作职责(精选12篇)
任职审计总监需要对财务审计工作有深入了解,熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计监察经验。今天小编在这给大家整理了一些审计总监工作职责,我们一起来看看吧!
审计总监工作职责篇1
1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;
2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;
3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;
8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
审计总监工作职责篇2
1.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;
2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;
3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性
4.进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;
5.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。
审计总监工作职责篇3
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
审计总监工作职责篇4
1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;
2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;
3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;
4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;
5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;
6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;
7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;
8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。
审计总监工作职责篇5
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
审计总监工作职责篇6
1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
审计总监工作职责篇7
1、按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动; 对审计项目进行调查、核实搜集审计证据出具审计报告对审计结果做综合分析评价;
3、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
4、组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。
审计总监工作职责篇8
1、参与公司各项业务流程和内部控制点审核,不断优化和完善公司的内部控制体系。
2、开展对公司各项业务的风险评估工作,根据公司需要出具风险管理、内控评价等报告。
3、监督追踪各项制度落实情况,提出改善意见,并监督整改。
4、领导安排的其他与内控相关的工作。
审计总监工作职责篇9
1.制定和完善集团的审计管理制度和规程;
2.制定集团年度审计计划,确保审计工作的计划性与及时性;
3.对集团及下属公司财务会计决算和重要会计事项的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.审阅财务报表和各类统计数据,以分析掌握集团财务运行状况;
5.组织执行对重要流程和管理制度的执行以及经营业绩的审计,确保经营稳定健康;
6.组织执行对集团各部门、下属公司负责人任期和离职情况的审计;
7.组织做好专项审计工作,对项目概(预)算的执行情况及决算进行审计,审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性;
8.组织对集团及下属公司内部控制制度的制订和执行情况进行监督检查,确保内部控制制度有效实施;
9.协调接待、协助外部审计机构的审计;
10.完成董事长、总裁交办的其他工作任务。
审计总监工作职责篇10
1、负责稽审部体系搭建与优化,建立健全稽审管理制度并落地执行;
2、负责制定稽审部发展规划并推动执行;
3、负责了解公司整体发展规划,征集各部门稽审管理需求和主要运营风险,有针对性的制定阶段性工作草案,上报审批后组织实施;
审计总监工作职责篇11
1. 依据事业部年度发展战略,制定业务实施计划,组织业务实施工作。
2. 负责规划咨询业务的整体运营,推动事业部业务管理系统的规范化。
3. 依据公司整体的业务情况,监督业务实施全过程,包括项目的整体工作方案的制定、修改、执行情况。
4. 负责项目工作成果的编制、出具以及复核工作。
5. 负责与所分管客户沟通联系,保障项目有序实施。
6. 负责公司新产品的开发方案设计和老产品的更新方案。
7. 负责业务团队的组建、管理,对业务人员的培训、指导工作。
审计总监工作职责篇12
1、负责拟定集团审计工作计划,批准后制定审计方案。
2、负责组织实施内部审计工作。
3、负责于审计终结后,出具书面审计报告。
4、监督检查财务预算的执行情况。
5、监督审计结果的落实。
6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查。