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审计总监工作职责12篇

时间: 思欣4594 分享

审计总监需要熟悉审计法、企业会计制度、企业会计准则、内控管理制度等相关法律法规,对企业内控管理、内部审计管理的理论、政策、实务有深入的了解。这次小编给大家整理了审计总监工作职责,供大家阅读参考。

审计总监工作职责

审计总监工作职责篇1

1、制定项目审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计总监工作职责篇2

1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;

2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案

3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;

4、 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;

6、 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。

审计总监工作职责篇3

1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。

2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。

3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。

4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。

5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。

6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。

7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。

审计总监工作职责篇4

1、编制公司内部审计工作的项目计划及实施方案,并组织各项内审工作的开展和执行;

2、深入了解公司各板块业务,有效识别各类风险;对内控体系的建立、完善有一定认识和实践经验;

3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督整改落实,推动改进措施的有效达成;有独立开展审计任务、编制审计报告的能力;

4、评估各板块子公司、各部门的经营风险并向集团领导反馈审计过程中发现的问题,提出合理可行的改进建议;

5、对子公司股权投资、项目投资进行评估分析;

6、执行年度子公司财务审计、内控审计、基建项目审计以及专项审计任务;

7、完成上级交办的其他任务。

审计总监工作职责篇5

1、负责编制集团下属公司全年审计计划;

2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);

3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;

7、审计资料、底稿的归档、保管。

审计总监工作职责篇6

1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;

2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;

3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;

4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;

5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;

审计总监工作职责篇7

1.根据公司业务情况,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;

2.负责公司账务审计,包括:结算、账款、资金、成本费用、资产、营运成本审计等;

3.负责公司采购流程审计;

4.负责廉政廉洁方面审计,解决审计中涉及的复杂专业问题,及时发现潜在的舞弊风险;

5.审计团队日常管理工作。

审计总监工作职责篇8

1、参与公司各项业务流程和内部控制点审核,不断优化和完善公司的内部控制体系。

2、开展对公司各项业务的风险评估工作,根据公司需要出具风险管理、内控评价等报告。

3、监督追踪各项制度落实情况,提出改善意见,并监督整改。

4、领导安排的其他与内控相关的工作。

审计总监工作职责篇9

1.制定和完善集团的审计管理制度和规程;

2.制定集团年度审计计划,确保审计工作的计划性与及时性;

3.对集团及下属公司财务会计决算和重要会计事项的真实性、准确性、合法性进行审计;

4.审阅财务报表和各类统计数据,以分析掌握集团财务运行状况;

5.组织执行对重要流程和管理制度的执行以及经营业绩的审计,确保经营稳定健康;

6.组织执行对集团各部门、下属公司负责人任期和离职情况的审计;

7.组织做好专项审计工作,对项目概(预)算的执行情况及决算进行审计,审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性;

8.组织对集团及下属公司内部控制制度的制订和执行情况进行监督检查,确保内部控制制度有效实施;

9.协调接待、协助外部审计机构的审计;

10.完成董事长、总裁交办的其他工作任务。

审计总监工作职责篇10

1、负责稽审部体系搭建与优化,建立健全稽审管理制度并落地执行;

2、负责制定稽审部发展规划并推动执行;

3、负责了解公司整体发展规划,征集各部门稽审管理需求和主要运营风险,有针对性的制定阶段性工作草案,上报审批后组织实施;

审计总监工作职责篇11

1. 依据事业部年度发展战略,制定业务实施计划,组织业务实施工作。

2. 负责规划咨询业务的整体运营,推动事业部业务管理系统的规范化。

3. 依据公司整体的业务情况,监督业务实施全过程,包括项目的整体工作方案的制定、修改、执行情况。

4. 负责项目工作成果的编制、出具以及复核工作。

5. 负责与所分管客户沟通联系,保障项目有序实施。

6. 负责公司新产品的开发方案设计和老产品的更新方案。

7. 负责业务团队的组建、管理,对业务人员的培训、指导工作。

审计总监工作职责篇12

1、负责拟定集团审计工作计划,批准后制定审计方案。

2、负责组织实施内部审计工作。

3、负责于审计终结后,出具书面审计报告。

4、监督检查财务预算的执行情况。

5、监督审计结果的落实。

6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查。

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