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审计总监工作职责精选范例合集

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审计总监需要具备从事审计工作的知识基础和操作技能,了解国家财税法规、会计及审计准则、企业内部控制规范等,以下是小编精心收集整理的审计总监工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计总监工作职责篇1

1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划;

2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化;

3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效;

4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;

5、企业发展风险的规避及指导工作;

6、审计法务部团队建设及人员带教工作。

审计总监工作职责篇2

1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;

2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;

3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。

4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。

5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。

6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;

7.完成领导交代的其他工作。

审计总监工作职责篇3

1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计总监工作职责篇4

1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;

2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;

3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;

5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;

6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;

7、完成领导临时交办的其他工作。

审计总监工作职责篇5

1、负责拟定公司内部审计制度、规程和标准,运用审计手段,保证公司各部门,各子分公司规范运作;

2、负责公司业务流程或制度的改进和风险评估;统筹管理对其进行有效的风险控制;

3、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

4、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

5、参与公司重大投资决策。

审计总监工作职责篇6

1、公司计划成立会计事务所,负责会计师事务所业务质量及经营规划;

2、负责会计师事务所业务拓展;

3、负责会计师事务所团队建设和管理;

4、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

5、作为项目负责人,监控项目组的工作状况,采取措施以保证工作结果顺利完成;

6、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。

审计总监工作职责篇7

1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;

2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;

3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;

4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;

5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

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