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稽核岗位职责是什么

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稽核(读音jī hé),全称稽查和复核,是一个汉语词语。解释为查对计算(多指账目),对经济活动的监督检查。下面是小编给大家带来的稽核岗位职责,希望能够帮到你哟!

稽核岗位职责

1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;

2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

稽核,审核,复核的区别

1、概念不同

稽核是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。

复核指法院判处死刑案件的特定司法程序;再次审核一次。在银行业务中,复核就是校验交易,通常用在对公业务中,由于对公业务金额数量庞大,需要另一个柜员进行复核,如财政非税业务中,一个柜员做了缴款书录入交易后,由另一个柜员做缴款书复核交易,这样保证金额,数据的安全性,复核柜员不能与录入柜员相同。

会计学上的审核,指的是审查核定;银行学上的审核,是指为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。

2、适用对象不尽相同

稽核主要侧重于帐与物之间的查证、考核。如材料核算人员对签收的凭证在计价、内容、审批手续、实物结存和负责人员工作情况等方面的检查,就是稽核职能的一种体现。

复核即是再次的核算检查,主要运用于日常的帐务处理中。如对记帐凭证、报表等的重新核算,检查其科目的运用、核算的方法等是否正确。

审核主要是根据各种法令、法规、制度等对会计活动过程进行详细、周密的审查、核对。它不象复核,一般只是重新核查一次,而是要经过仔细考虑、反复分析研究,并提出实质性的问题及可行的解决方法。

3、意义不同

随著资讯科技的进步,稽核人员开始善用E化稽核工具,由传统的人工抽样稽核,转向电子化的自动化稽核作业。

复核主要体现在复议指对已经作出了决定的事项做再一次的评议和讨论,确定原决定是否符合法律规定,以及是否符合事实,复核强调的是对某一事项的决定作出进一步的讨论核实以提高决定的正确性。

审核主要是指对管理体系的符合性、有效性和适宜性进行的检查活动和过程,就审核的方式来说审核具有系统性和独立性的特点。系统性是指被审核的所有要素都应覆盖;独立性是为了使审核活动独立于被审核部门和单位,以确保审核的公正和客观。

稽核的意义与重要性

第一个作用:稽核最直观、最明显的作用就是帮助企业人员改善问题,这是毫无疑问的。在很多的中小企业管理人员的观念中,对于问题的解决存在一个很明显的误区。他们认为对于问题的解决思路是:

这是很多企业管理人员普遍存在的想法,甚至连制定措施这一项他们都觉得没有必要或者懒得去做。

但是真正的解决问题的思路却应该是:

这才是真正解决问题的思路,这也是每个管理人员自己应该做到的事情。但是督促执行、效果追踪、持续检查很多的管理人员是不会去做的,这也导致了企业大量的问题无法得到根本地解决。而从上图可以看出,稽核的日常工作就是督促执行、效果追踪、以及持续检查,所以说稽核其实是在替企业的管理人员做他们该做而没有做的事情,所以稽核最直观、最明显的作用就是帮助企业的人员解决问题和改善问题。

第二个作用:从上一节稽核是什么,可以了解到稽核最大的作用,其最核心的作用是改变企业人员的工作习惯。一个人习惯的改变是痛苦而长期的过程,欧博在每次讲课的时候都有提到。要想改变一个人的习惯,一两次的纠正并没有太大的效果,一个习惯只能用另一个习惯去改变,即通过持续地、重复地训练让企业人员养成另一个好习惯去代替原本存在的坏习惯。这也就是稽核为什么要通过对一些无关紧要的事情长期、持续、反复的进行改善的原因。

第三个作用:在欧博领导管人、流程管事的管理思想中,稽核是领导管人和流程管事两个方面的结合点和转化点。稽核通过检查发现流程管事过程中存在的问题,通过整改、处罚的方式去改善问题,进而改变企业人员。但是在这个过程中,并不是每个人都坦然接受改变的,此时通过稽核的反馈,企业领导就能够及时掌握流程管事中出现的人的问题,从而及时的介入,排除流程管事的障碍。因此,领导管人、流程管事的管理思想在企业中能够很好的贯彻和学习,稽核的作用必不可少。另外,稽核控制法是三九控制法的九种方法中的一种,而稽核控制法也是保证其他几种方法能够得到落实的一种方法。所以稽核是变革措施能够得到有效落实的保证。

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