财务审核职责步骤
财务审核需要组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、内部会计控制、合规经营与财务风险管控、重大财务十项监管及报告工作;下面是小编给大家整理的财务审核职责步骤,欢迎大家借鉴与参考,肯定对大家有所帮助。
财务审核职责步骤1
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的小细目,制单和复核手续齐全;
3、根据公司业务及管理需求,制定费用报销模板,费用报销流程,费用报销制度;
4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒;
5、负责公司日常资金收付业务,严格审核出款材料,确保资金使用安全和合规;
6、办理与银行之间的所有相关业务,例行维护银行关系;
7、按照国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务0风险;
8、金蝶系统固定资产卡片建立;
9、财务资料收集、整理、归档、保管;
10、其他突发事件处理和领导交办的工作。
财务审核职责步骤2
1、每月负责子公司成本月结工作,编制并输出集团管理相关成本及考核报表,负责日常成本管控。
2、.每月复核共享中心出具的财务报表、检查监督共享中心入账的准确性及时性。
3、.每月完成成本分析,编制子公司层面分析报告及其他专项分析报告。
4.、每月完成纳税申报,对接处理相关税务问题,把控税务风险。
5、对接高企等专项申报及日常维护工作、每月报送统计报表。
6、对接总部资金部,协助完成子公司融资事项。
7、对接年报审计、所得税汇算清缴、研发扣除等专项审计。
8、做好子公司其他财务管理相关工作,例如:项目管理、库存管理、费用管理、预算管理、内控管理等。
9、服务子公司需求:完成月度生产例会财务汇报、提供经营决策数据支持等。
财务审核职责步骤3
1.经销客户开关户及主记录维护
2.只负责清账不负责缴款
3.订单审核(审核账余,其他系统管控)
4.开立, 及业务领用签收
5.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,审核促销案及赠品
6.部门费用报销凭证审核
7促销费用报销审核
8.月末根据账载数进行仓库盘点(包括顶通/物流库)
9.促销品帐务
10.市场设备押金的核对,入账;在库设备盘点
11.客户对账单发送,核对
12.财会档案整理
13.营业部相关报表的编制
14.主管交办其他事项
财务审核职责步骤4
1.对业务和行业不断了解,结合专业的税法知识,负责所支持税种领域相关业务的税务规则梳理及制定、税务咨询等事项;
2.对涉税业务规则及流程进行持续优化、深化税务规则信息化工作;
3.?负责所支持税种领域相关业务的税务专项任务,对重大涉税事项提供税务专业支撑;
4.定期分享重要的法规动向及做好内部培训工作;
5.定期对所涉及的业务开展税务流程自查工作。;
财务审核职责步骤5
在财务部门人员指导下,对公司整体经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析,为公司的财务管理和经营决策提供及时、准确的财务信息,并对公司存在的问题提出改进对策;
负责公司相关财务数据的定期收集、汇总及统计分析,建立分析模型,形成数据分析文档;
建立和跟踪公司财务关键指标,跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;推进相关分析模型在数据分析系统中的落地,细化数据分析可视化的方案;
了解财务流程实际运营和用户需求,协助财务部开发数据分析工具、模板,对现有数据收集和分析工具进行自动化改进;
负责推进业务财务一体化的进程,分析过程中存在的问题;
参与财务信息化系统规划与建设;
其他上级安排的工作。
财务审核职责步骤6
1、遵守财务纪律,建立和健全相关财务制度;
2、负责公司会计核算与财务管理工作;
3、总部合并报表工作;
4、对接集团及下属单位相关财务工作。
财务审核职责步骤7
1.负责市场部财务工作对接;
2.网点费用核查、差异申诉;
3.省区政策、成本费用核查;
4.经营分析。
5.税务指导工作,对公司各类税费数据进行核查。
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