学习啦>实用范文>办公文秘>岗位职责>

小区业委会财务监督员工作职责

时间: 思欣0 分享

财务监督员需要能够理解各项业务的内在逻辑及其与准则规范的联系;能够抽象化各类交易场景,形成内核统一的核算指引;能够根据账务质量检查结果形成合理结论并推导出可落地的整改方案,下面是小编给大家整理的财务监督员工作职责,欢迎大家借鉴与参考,肯定对大家有所帮助。

财务监督员工作职责1

全面了解、掌握国家有关财务会计制度和IFRS准则, 制定本公司财务相关基础规范管理制度和标准;

建立健全公司的会计核算和财务管理的各项规定制度并正确执行;完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

严格按照公司及客户财务制度审核原始票据、业务款项,进行帐务核算与处理;

审核各项公司业务支出相关的费用、收支等会计处理工作并对其进行监督检查,审核真实性、合理性、合规性,提供相关报表或报告;

完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为公司及客户管理层提供分析数据;

6、预提摊销立账,定期总账和明细账核对;

7、参与生产制造、计划部门的生产、物料以及其他跨部门会议,协调解决管理中的问题,处理解答日常业务问题;

8、负责收集各职能部门的财务及业务数据,搭建数据分析模型,协助各业务单位开展经营分析、财务分析、经营管控,提升财务支持质量和服务水平;

9、深度参与公司新ERP上线。熟练操作当下和未来新上线ERP系统财务模块,熟识ERP系统各模块的逻辑关联,对ERP系统和控制提出改善, 完善公司内部流程;

10、不限于以上的财务内务及临时其他工作

财务监督员工作职责2

1、从合规角度对报表进行分析,识别错报风险,提出相应的解决方案并予以落实。

2、定期开展账务质量检查,对各项核算规范的执行情况执行复核程序,定期对账务质量的情况予以通报。针对不符合集团核算规范的情况提出整改建议,并跟进落实;针对集团核算规范不符合业务实际的情况对核算规范进行优化,并组织资源予以落实。

3、持续优化报表编制流程,提高报表质量。

财务监督员工作职责3

1、根据营销系统财务分析体系,制定并完善集团销售总公司的费用管理性报表以及数据分析体系;

2、为营销方案提供销售、费用等数据,保证营销方案的合理性及有效性;

3、利用销售额、费用率、增长率等财务指标对营销方案的实施效果进行评估;

4、审核省区提交的费用报表报表数据,并对相关信息进行汇总分析;

5、参与相关系统的建设,参与系统需求调研、需求评估工作,业务流程梳理、系统测试等工作,推进数据的信息化、系统化,最终实现分析报表电子化。

财务监督员工作职责4

1、根据营销系统财务分析体系,制定并完善集团销售总公司的费用管理性报表以及数据分析体系;

2、为营销方案提供销售、费用等数据,保证营销方案的合理性及有效性;

3、利用销售额、费用率、增长率等财务指标对营销方案的实施效果进行评估;

4、审核省区提交的费用报表报表数据,并对相关信息进行汇总分析;

5、参与相关系统的建设,参与系统需求调研、需求评估工作,业务流程梳理、系统测试等工作,推进数据的信息化、系统化,最终实现分析报表电子化。

财务监督员工作职责5

- 及时准确完成月度财务报表、内部管理报表、财务分析等;- 记录、监督以及核对关联公司间往来交易,并对相关问题领域进行跟进。- 记录与审核分类帐系统数据,确保分类帐系统与总帐系统数据保持一致。

- 及时完成月度关帐工作,包括凭证的审核以及资产负债帐户的审核,确保相关成本费用预估的准确性。在审核中发现问题并及时跟进和解决相关问题。

- 对公司财务数据进行对比分析,并提供相关解释与合理建议给管理层。- 协助年度外部审计,包括审计所需资料的提供,财务报表的提供以及审计相关问题的解答等。

- 对各区财务反馈的问题进行及时反馈。

- 及时准确完成分配的其它工作。

财务监督员工作职责6

参与编制财务审计、内控审计的年度工作计划实施方案

财务审计:完成控股及子公司月度、年度财务审计,确保收支真实、合理、合法合规。

内控审计:根据上市公司要求,组织评价企业控制设计和控制运行缺陷,分析缺陷形成原因,提出改进建议。

专项审计:根据需求,有针对性的开展重大经济活动的专项审计工作。

离任审计:对关键重要岗位的离任干部进行离任审计。

协调配合外部监管机构对公司的审计监督检查工作。

跟踪内、外部审计发现问题的整改完成情况,形成闭环管理。为公司的管理提供决策建议。

财务监督员工作职责7

1.能够对费用进行审计,控制费用以达到目标。

2.审核应收帐款,控制账期,不产生坏账。

3.为成本估算提供数据。

4.能够对各时期的利润进行对比分析。

5.能够配合销售部门完成销售数据的录入和分析。

6.能够配合税务局完成当地税务资料。

7.能够与采购部门合作,比较材料成本降低情况。

8.能够与其他会计合作,提高下一阶段成本预测的准确性。

9.能够与财务经理合作,完成不同类型的销售管理和生产成本分析报告。

10.准确、及时地准备纳税申报单、纳税申报和其他需要的报告。可以直接与国家税务审计员沟通,提供支持文件和辩护立场。

11. 分析税收法律法规。准备对组织运营影响的技术报告。对改善税收状况提出建议

 

财务人员工作总结5篇精选

个人财务工作总结最新精选5篇

内勤个人总结

2019办公室个人年终工作总结

述职述廉报告审计集锦

关于财政局党建述职报告

企业内部审计工作总结范文精选

最新2020财务工作年度考核总结参考

公司审计部门工作个人的最新总结报告

企业内部审计工作总结2019

小区业委会财务监督员工作职责

财务监督员需要能够理解各项业务的内在逻辑及其与准则规范的联系;能够抽象化各类交易场景,形成内核统一的核算指引;能够根据账务质量检查结果形成合理结论并推导出可落地的整改方案,下面是小编给大家整理的财务监
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1043259